Showing 1-11 of 11 items.

9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ

#28 ประเด็นพัฒนาฯSUPER OKROKRs (KeyResult)ค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณฯ (ลบ.)ผลการวิเคราะห์แผน กทม/ แผนหน่วยงานแผน กทม/ แผนหน่วยงานActions
9. บริหารจัดการดี
1ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร600 จำนวนความคิดเห็นโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร71,500,000.00 1=แผนฯ กทม.1=แผนฯ กทม.
29.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร600 จำนวนความคิดเห็นโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร17,750,000.00 1=แผนฯ กทม.1=แผนฯ กทม.
39.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.1=แผนฯ กทม.
49.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.1=แผนฯ กทม.
59.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตประเวศ3,270,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน2=แผนฯ หน่วยงาน
69.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.1=แผนฯ กทม.
79.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายโครงการ ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตทุ่งครุ201,452.00 2=แผนฯ หน่วยงาน2=แผนฯ หน่วยงาน
89.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตประเวศ201,452.00 2=แผนฯ หน่วยงาน2=แผนฯ หน่วยงาน
99.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตวัฒนา202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน2=แผนฯ หน่วยงาน
109.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสายไหม202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน2=แผนฯ หน่วยงาน
119.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายโครงการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,788,600.00 1=แผนฯ กทม.1=แผนฯ กทม.
       95,115,504.00